28/11/2019 |
785 |
Concessione contributi per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di prima e antica formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Comune di Orune D G R N. 33/35 DEL 10 Agosto 2011
Liquidazione acconto Fattura n° 1 PA del 08/11/2019 Arch. Cidda Annarosa Via Leopardi 14 08020- Orune P.Iva 01266740917
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
243 Kb
|
27/11/2019 |
784 |
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO, LAVORAS, ART. 2 L. R. N. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2018 –ACQUISTO MATERIALI INERTI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADA A FONDO NATURALE IN LOC. “SANTEFISIO – JANNA E TRIPIDE” NELL’AGRO DI PROPRIETA’ COMUNALE. CIG. Z9B2ADA9FF. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: FRATELLI CHERCHI srl - Via Tirso 8, 07010 Benetutti SS PI. 00230170904.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
331 Kb
|
27/11/2019 |
783 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP COMPRESO L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’ NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E FOTOVOLTAICI DEGLI STABILI DEL COMUNE DI ORUNE; SOGGETTO ECONOMICO: MEDIAGRAPHIC S.R.L. – Sede legale e operativa Via Palmitessa 40 CAP 76121 Barletta BT – CF/PI. 05833480725 - CIG. ZC2285D2E3.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
170 Kb
|
27/11/2019 |
782 |
Liquidazione sussidi trapiantati II° semestre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
144 Kb
|
27/11/2019 |
781 |
liquidazione neoplasie annualità 2019 II semestre
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
144 Kb
|
27/11/2019 |
780 |
Liquidazione sussidi emofilici II° semestre 2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
144 Kb
|
27/11/2019 |
779 |
Liquidazione piani personalizzati “ritornare a casa” annualità 2019 ottobrenovembre
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
145 Kb
|
26/11/2019 |
777 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: PER ACQUISTO MATERIALI CONSUMO E ARTICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 - CIG. Z942AC57CF.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
186 Kb
|
26/11/2019 |
776 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri
ACCERTAMENTO ECONOMIE RESIDUE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
244 Kb
|
25/11/2019 |
775 |
Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu e s’aliderru”, in agro di Orune Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa CIG: Z4E2AAF3A9
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
215 Kb
|
20/11/2019 |
774 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA. SOGGETTO ECONOMICO: -TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU PERIODO: TERZO TRIMESTRE 2019; CIG. Z52293A88C.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
199 Kb
|
20/11/2019 |
772 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO SMALTIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO E STRAORDINARIO FRAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI CODICE CER 200307 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – SETTEMBRE E OTTOBRE 2019. SOGG. ECON: CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI, C/O CENTRO SERVIZI CHILIVANI 07014 OZIERI SS – PI 00855530903 - CIG Z00293BAA5.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
188 Kb
|
20/11/2019 |
771 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. N. 5203741 DATA 06.11.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. Z6F2A7F01A. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
217 Kb
|
20/11/2019 |
770 |
Opere di consolidamento, stabilizzazione , di difesa della caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE- MARRERI- L.R n° 7/2014 , art. 5 comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. - COMPLETAMENTO Km. 4,00 - 5,00.
Aggiudicazione e impegno di spesa.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
2239 Kb
|
19/11/2019 |
769 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER: REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RECINZIONE PER LA SICUREZZA DEL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE NELLE VIE DEFFENU E RINASCITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016, MEDIANTE Rdo n. 330045 su piattaforma TELEMATICA REGIONALE sardegna cat. Soggetto Economico Denominato: Impresa Edile Artigiana Goddi Antonio, Via A. Chessa 23, 08020 Orune NU, PI 01103310916. CIG Z2C267CEB9. -Fattura II acconto.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
205 Kb
|
19/11/2019 |
768 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze
comunali fattura n. 0150020190002680000 del 04/11/2019; Sogg. Econ. ABBANOA
S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA
02934390929.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
188 Kb
|
15/11/2019 |
765 |
Intervento di manutenzione straordinaria dei tratti di viabilità rurale in loc. “Sos Concheddazzos” – “Sa Matta” - PSR 2014 - 2020 MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - SOTTOMISURA 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale” “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”
CUP: B43J19000190008
Approvazione dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
1196 Kb
|
13/11/2019 |
764 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: Fornitura carburante Cantieri Comunali per l’occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 31/18 del 27/06/2017- e successiva delibera G.R. n° 48/47 del 17.10.2017
CIG: Z5925F02F3 - Liquidazione fattura n° 161/19 alla ditta DISTRIBUTORE CARBURANTI COSSEDDU LUCA
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
211 Kb
|
13/11/2019 |
763 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”
L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri
CUP: B48I17001750006 CIG: Z09240AF9B
Liquidazione onorari DD.LL.- SALDO, Fatt. PA n. 10 del 05/11/2019
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
290 Kb
|
13/11/2019 |
762 |
“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri
Approvazione 3° SAL, Stato Finale, CRE e liquidazione fattura n. 69 del 06/11/2019 a favore della ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC IV strada, C. Fisc. e P.Iva 02207740925
CUP: B48I17001750006 CIG: 7698395486
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
296 Kb
|
13/11/2019 |
761 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica
presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione;
periodo: OTTOBRE 2019; SOGGETTO ECONOMICO: GLOBAL POWER S.P.A., CORSO PORTA NUOVA 127 – 37100 VERONA VR P. IVA 03443420231; CIG. 78147095DF.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
256 Kb
|
13/11/2019 |
760 |
“Intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e della viabilità dell’agro comunale”
L.R. n. 1 del 11/01/2018, art 4, comma 14. Autorizzazione di spesa a favore del comune di Orune triennio 2018 – 2020
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 2, LETT. B E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. – DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CUP: B43EH19000840002 CIG: 8100212A65
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
238 Kb
|
12/11/2019 |
759 |
RDO N. 345522 SARDEGNA CAT. INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE SITUAZIONE DI PERICOLO NELLA VIA
DORE DERIVANTE DA STATO DI DEGRADO DELLA STRUTTURA AD AGGETTO DELLO STABILE DELL'EX-SCUOLA
MATERNA DI VIA ISONZO. CIG. ZD02A662AF
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO :
MASTINO MATTIA - Via Caduti sul Lavoro n. 9 bis 08020 Orune NU PI 01506790912
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
459 Kb
|
12/11/2019 |
758 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e
traffico dati utenze comunali. Periodo: AGOSTO - SETTEMBRE 2019; soggetto
economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano,
P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
310 Kb
|
12/11/2019 |
757 |
Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: AGOSTO –
SETTEMBRE 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri,
1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
252 Kb
|
12/11/2019 |
756 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO A CARATTERE TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ELETTRICI, IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO: MAGGIO - AGOSTO 2019; SOG. ECO. “ENGIE SERVIZI SPA” – Viale Giorgio Ribotta 31, 00144 ROMA RM, P.I. 01698911003. CIG. ZC2285D2E3.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
160 Kb
|
12/11/2019 |
755 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA TRATTATIVA DIRETTA N. 913347 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO TELEMATICO MEPA AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A D.LGS. 50/2016.
-NUMERO TRATTATIVA DIRETTA 913347 - PROSECUZIONE SERVIZIO A CARATTERE STRAORDINARIO E TEMPORANEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMP.ELETTRICI IDRICOSANITARI E DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTRAVERSO IL RICORSO A PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PPP. PERIOODO NOV.- DIC. 2019. - CIG. Z2A2AAB6F9
-SOGG. ECON. “ENGIE SERVIZI SPA” - Viale Giorgio Ribotta, 31 00144 ROMA RM, P.I 01698911003
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
350 Kb
|
12/11/2019 |
754 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: OTTOBRE 2019; CIG. 6225643B1E.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
156 Kb
|
12/11/2019 |
752 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI ATTIVAZIONE CASELLA POSTA ELETTRONICA AGGIUNTIVA; SOGGETTO ECONOMICO: MEM INFORMATICA S.R.L. Via Dessanay 27, 08100 Nuoro NU, PI. 00920000916 – CIG. ZBD2A429CB.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
152 Kb
|
12/11/2019 |
751 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE; SOGGETTO ECONOMICO: SICEL di Siotto Francesco – Loc. Lugurelei 2, 08100 Nuoro NU, PI. 01415670916 – CIG. Z8B299D3C2.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
152 Kb
|
12/11/2019 |
750 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: FORNITURA BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI; SOGGETTO ECONOMICO: BRUNDU EDILI S.A.S. di Brundu & C. Via Mannironi 92 – 08100 Nuoro NU, PI. 01142810918 - CIG. Z1729BA3A1.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
152 Kb
|
11/11/2019 |
748 |
Accertamento entrate riscosse per diritti carte di identità elettroniche CIE, e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo stato e accertamento delle somme riversate dallo Stato – Periodo: Ottobre 2019.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
130 Kb
|
08/11/2019 |
747 |
Variazione determinazione n°215 del 11/04/2019 disimpegno somma
dell’Associazione Dilettantistica ERIKAM via De Nicola n°6 , Oristano :CF :
01214690958 ; CIG: Z94280A79A
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3205 Kb
|
08/11/2019 |
746 |
Impegno di spesa in favore della ditta OLIN SNC.di Nuoro per fornitura fotocopiatore
multifunzione
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
102 Kb
|
08/11/2019 |
745 |
Impegno di spesa, L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019,
affidamento diretto attività palestra art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del
nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143,
all’Associazione Sportiva A.S.D. Fitness Planet CF. 93055120914 con sede in Orune
NU CIG:ZE92A8E3C9
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3209 Kb
|
08/11/2019 |
744 |
Impegno di spesa piani personalizzati Ritornare a Casa annualità 2019. Variazione
impegno di spesa determinazione n°439 del 09/07/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
147 Kb
|
08/11/2019 |
743 |
L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
annualità 2018” gestione 2019. Impegno di spesa piani maggio-dicembre 2019.
Variazione impegno di spesa determinazione n°445 del 09/07/2019
|
Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
|
3209 Kb
|
08/11/2019 |
742 |
Impegno di Spesa e Contestuale Liquidazione Rimborso Missioni varie ai dipendenti Pittalis Grazietta e Talanas Antonello.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
281 Kb
|
07/11/2019 |
740 |
OGGETTO: -LAVORI DI MANUTENZIONE E DECORO ESTERNO EDIFICIO ''CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU”.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA –N. 10904080 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AL SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO “IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE” - Sede legale e operativa Via Andrea Chessa 37 Sede Legale 08020 ORUNE NU CAP. 08020 Orune NU -CF GDDPQL54B21G147Z PI. 01306130913; CIG. ZD02A6E12A
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
280 Kb
|
06/11/2019 |
739 |
Servizio di Segreteria Comunale – Liquidazione indennità di scavalco in favore del Dott. Falchi Gianfranco
|
Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
|
32 Kb
|
06/11/2019 |
738 |
“INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALI DI ORUNE ART. 30, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 C.D. DECRETO CRESCITA
CUP: B42G19000260001 CIG: Z1F2A74196
Affidamento incarico di DD.LL., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misure contabilità e CRE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
261 Kb
|
06/11/2019 |
737 |
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 5203741 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016.
-NUMERO O.D.A. 5203741. DATA 06.11.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2019 -CIG. Z6F2A7F01A
O.D.A. 4767063 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
346 Kb
|
05/11/2019 |
736 |
Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Liquidazione fattura n° 4 del 23/10/2019 a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918, relativa agli onorari sulla DD.LL. sicurezza in fase di esecuzione, misure e contabilità e CRE
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
239 Kb
|
05/11/2019 |
735 |
Intervento finalizzato alla rimoziane dei massi dal piano viabile ed al disgaggio dei massi instabili a monte della sovrastruttura stradale; Ditta Impresa Mariane & C. snc, con sede in Orune – Via Sardegna n. 8, P.Iva 01139260911,
CIG: Z1A2917A46 – Liquidazione fattura n° 22/PA 2019
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
263 Kb
|
04/11/2019 |
734 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 56/2017. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO MATERIALI CONSUMO E ARTICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.” –
SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ECONOMICO DENOMINATO: PITTALIS NICOLO’. Sede: Via V. Meloni n. 3 -08020 Orune NU PI 01226450912 -CIG Z942AC57CF;
|
Sindaco |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
407 Kb
|
04/11/2019 |
733 |
PROGRAMMA LAVORAS ART. 2 L. R. N. 1/2018 – ATTIVAZIONE CANTIERE COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 –
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 56/2017.
INCARICO ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI SANITARI DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 80/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MANODOPERA CANTIERE COMUNALE L.R. 1/2018 ART. 2 – VISITE MEDICHE MANODOPERA – IMPEGNO DI SPESA AL MEDICO COMPETENTE: DOTT. GIUSEPPE PIRINO PI. 00975130915 – SEDE: VIA BISCOLLAI N. 58 – 08100 NUORO NU - CIG. ZAE2A7CD1E
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
304 Kb
|
04/11/2019 |
731 |
Accertamento di entrata. Contributo RAS anno 2019. Contributo regionale borse di
studio anno scolastico 2018/2019” e Contributo regionale per fornitura libri di testo
anno scolastico 2019/2020; rivolta agli alunni frequentanti la scuola di I e II grado
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
|
19 Kb
|
04/11/2019 |
729 |
PROGRAMMA LAVORAS ART. 2 L. R. N. 1/2018 – CANTIERE COMUNALE – ANNUALITA’ 2018 –
IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 56/2017.
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MANODOPERA elaborazione buste paga e adempimenti mensili e annuali rapporti di lavoro.
IMPEGNO DI SPESA A SOGGETTO ECONOMICO DENOMINATO: ACHENZA FRANCO CONSULENTE DEL LAVORO. SEDE: VIA BERGAMO SNC – 08025 OLIENA NU, PI 01537610915 – CF. CHNFNC69B22F979O. CIG. Z602A7CCAF.
|
Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
|
316 Kb
|
04/11/2019 |
728 |
Liquidazione lavoro straordinario personale di Vigilanza
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
454 Kb
|
04/11/2019 |
727 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Land Rover 110 del parco macchine Comunale, più interventi vari
|
Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
|
470 Kb
|