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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
15/04/2019 223 Elezione Presidente e rinnovo XVI° Consiglio Regionale della Sardegna 24 febbraio 2019. Liquidazione straordinario al personale dipendente. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 16 Kb
15/04/2019 222 Affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Aggiudicazione definitiva a favore dello STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA DELOGU, titolare Arch. Maria Giovanna Delogu, con studio tecnico in Vico “Sa Prama“ n. 13, 08020 Galtellì NU P.Iva 01445690918 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 187 Kb
15/04/2019 221 Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 Liquidazione fattura n° 02 del 14/03/2019 Fornitura attrezzature, calzature - Ditta PITTALIS NICOLO’ P.zza San Bernardo 10 - 08020 Orune – P. Iva 01226450912 CIG: Z9926801AC Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 314 Kb
12/04/2019 220 Spese per studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni,mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, formazione,acquisto,manutenzione,noleggio ed esercizio di autovetture, mobili e arredi.Ricognizione delle spese sostenute e quantificazione dei limiti per l'esercizio 2019. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 56 Kb
11/04/2019 218 Procedura negoziata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 impegno ditta Adriana Attardi Olbia per organizzazione giornata in Ludoteca CIG:ZC2280A741 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 110 Kb
11/04/2019 216 Associazione Speedy Sport Dorgali. CIG ZE62492E0B Liquidazione ricevuta n°1 del 30/03/2019. Progetto Sport Terapia PLUS annualità 2018 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 97 Kb
11/04/2019 215 Impegno di spesa L.162/08 Piani personalizzati annualità 2018 gestione 2019 continuità attività equitazione integrata A.S.D.ERIKAM Oristano affidamento diretto art.36 comma 2 lett.a affidamenti sotto soglia del nuovo Dlg.vo n°50/2016 decreto correttivo d.lvo 56/2017 più specificatamente l’art. 143, CIG:Z94280A79A Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 106 Kb
10/04/2019 214 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: fornitura di energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; periodo: FEBBRAIO 2019; SOGG. ECON. ENEL ENERGIA SPA – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 06655971007; CIG Z6022651FA. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 274 Kb
10/04/2019 213 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: PER RITIRO RIFIUTI CAT. 2F – SOGG. ECO. DENOMINATO: ECO-3R DI FRANCESCO BARONE – SEDE : Z.I. PRATO SARDO VIA PIETRINO PILO GUISO, 52 – CAP 08100 NUORO NU – P.I. 01432400917 - C.F. BRNFNC79M14G113C – CIG. Z5E26F9F9C Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 153 Kb
10/04/2019 212 Assunzione impegno di spesa per assicurazione RCA Terna JC BANFORD del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 577 Kb
09/04/2019 211 Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune. Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. Accertamento entrate Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
08/04/2019 209 Assunzione impegno di spesa per rifornimento carburante e lubrificazione automezzi del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 568 Kb
08/04/2019 208 Accertamento di entrata relativa a: Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2019 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 151 Kb
05/04/2019 207 Assunzione impegno di spesa. Incarico legale per assistenza causa n. 2785/19 RG C/O il Tribunale di Roma. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 30 Kb
05/04/2019 206 Accertamento e liquidazione diritti CIE. Marzo 2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 203 Kb
05/04/2019 205 Buoni pasto sostitutivi servizio mensa dipendenti. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 75 Kb
05/04/2019 204 Attivazione spazio aggiuntivo WEB per servizi istituzionali PEC e Archivio. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 73 Kb
03/04/2019 203 OGGETTO: ACQUISTO SALE PER USO STRADALE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE - IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z2B26E7C64 -SOGG. ECON. : F.LLI USAI srl. - LOC. MARICOXINA SN - 08045 – LANUSEI OG PI. 01176370912 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 56 Kb
03/04/2019 202 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 208 Kb
03/04/2019 201 Impegno e contestuale liquidazione di spesa per: fornitura energia elettrica presso gli edifici di proprietà comunali e l’impianto di pubblica illuminazione; conguaglio periodi precedenti; SOGG. ECON. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – con sede in Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA, P. IVA 09633951000; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 296 Kb
03/04/2019 200 Determina a contrarre per affidamento diretto dell’Incarico di predisposizione del Progetto, compresa consulenza, contabilità e DL, dell’intervento di “Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell’ Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune”. Progetto Iscola Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici. Importo finanziamento € 110.000,00. CUP: B47D18000680002 CIG: Z6927DD431 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 287 Kb
02/04/2019 199 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI: “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IDRICO SANITARI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI” – PERIODO: MARZO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 265 Kb
02/04/2019 198 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORUNE. PERIODO: MARZO 2019; CIG. 6225643B1E Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 156 Kb
02/04/2019 197 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c del D.Lgs 50/2016: 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI CUP: B44H15002090002 CIG: 73535640FC Approvazione 3° sal e liquidazione fattura n. 29/19 a favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari SS - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 277 Kb
02/04/2019 196 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio idrico utenze Comunali, fatture n. 0150020190000424000, n. 0150020190000424100; Sogg. Econ. ABBANOA S.p.A. – con sede amministrativa in Viale Diaz 77 – 09125 Cagliari - P. IVA 02934390929. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 202 Kb
02/04/2019 195 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019 -CIG. Z4827A0F57. -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.”- Reg. Predda Niedda, 07100 Sassari SS P. Iva 00060620903. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 211 Kb
02/04/2019 194 Appalto per l'affidamento del Servizio di mensa per il triennio scolastico 2017/2020. Aggiudicazione definitiva. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 269 Kb
02/04/2019 193 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazioni rimborsi elettori all'estero. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 28 Kb
02/04/2019 192 Elezioni del 26/05/2019 per il rinnovo del Parlamento Europeo. Costituzione ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 332 Kb
01/04/2019 189 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: -ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. SOGG. ECON. EDILSANNA S.r.l.s. - Sede: Via Rinascita, 1 -08020 Orune NU PI 01545550913 - CIG. Z992746678. Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 204 Kb
28/03/2019 187 “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. PROGETTO DI COMPLETAMENTO Liquidazione fatture onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione progettisti CIG: 729503989E CUP: B47B14000430002 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 232 Kb
28/03/2019 186 Assunzione impegno di spesa Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS acconto gestione associata SAD annualità 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 95 Kb
28/03/2019 185 Associazione Sportiva Body Power di Benetutti per attività piscina L.162/98. Liquidazione ricevuta n°10 del 28 febbraio 2019. Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 105 Kb
28/03/2019 184 Liquidazione per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati annualità 2018 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 108 Kb
28/03/2019 183 Liquidazione a favore della ditta Distributore carburanti Cosseddu Luca fattura N°25 del 19/03/2019 per fornitura carburante Ludobus. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 93 Kb
28/03/2019 182 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°127/128/129 del 14/03/2019 gestione servizi mese di febbraio 2019 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 109 Kb
26/03/2019 181 Liquidazione spese postali ottobre/dicembre 2018 Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 23 Kb
26/03/2019 180 C & C s.r.l. Liquidazione fatture per compenso su riscossione entrate comunali gennaio 2019 CIG : 575324719E Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 33 Kb
26/03/2019 179 Elezioni Regionali 24 febbraio 2019. Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali. Responsabile di Servizio Area Servizi Finanziari Formato pdf 32 Kb
25/03/2019 178 Liquidazione spesa. Grafiche E. Gaspari s.r.l.- acquisto App da integrare nel sito istituzionale anno 2019. Responsabile di Servizio Edilizia Privata Formato pdf 23 Kb
25/03/2019 116 Cooperativa Progetto Uomo (Nuoro) liquidazione fatture n°114/115/116/117 del 17/03/2020 gestione servizi mese di febbraio 2020 Responsabile di Servizio Area Sociale Formato pdf 3299 Kb
22/03/2019 177 Missioni amministratori. Liquidazione. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 181 Kb
22/03/2019 176 Rettifica determinazione n. 167 del 15/03/2019. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 178 Kb
21/03/2019 175 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione Fiat Panda del parco macchine Comunale Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 484 Kb
18/03/2019 174 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER O.D.A. N. 4848375 IN ADESIONE A CONVENZIONE SUL MERCATO TELEMATICO CONSIP AI SENSI DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. -NUMERO O.D.A. 4848375. DATA 18.03.2019 –FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2019 -CIG. Z4827A0F57 O.D.A. 4848375 -SOGG. ECON. “TESTONI S.R.L.” Regione Predda Niedda - 07100 – SASSARI SS, P. Iva 00060620903 Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 47 Kb
18/03/2019 173 Attivazione spazio aggiuntivo per casella PEC e archivio istituzionale. Impegno di spesa. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 196 Kb
18/03/2019 171 Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE –PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2019; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 209 Kb
18/03/2019 169 Liquidazione di spesa per: spese amministrative e tecniche connessione BT presso gli edifici di proprietà Comunali: Plesso scolastico Via Pigliaru – ORUNE- SOGG. ECON. - E DISTRIBUZIONE SPA – con sede in Via Ombrone n° 2 -00198 ROMA - P. IVA 00161070917; Responsabile di Servizio Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica Formato pdf 220 Kb
15/03/2019 168 Impegno e liquidazione rimborso spese ai dipendenti Barmina, Chessa e Sanna Coccone per missioni varie con mezzo proprio Responsabile di Servizio Servizi Polizia Municipale Formato pdf 273 Kb
15/03/2019 167 Riparazione fotocopiatore. Liquidazione fattura. Responsabile di Servizio Area Amministrativa Formato pdf 72 Kb

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