20/09/2013 |
480 |
Assistenza software area amministrativa. 3° trimestre 2013. Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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11 Kb
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20/09/2013 |
479 |
Trasporto scolastico. Anno 2012/2013.Liquidazione fattura per il 1° semestre 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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20/09/2013 |
478 |
Sagre paesane.Liquidazione fatture.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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5 Kb
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20/09/2013 |
477 |
Richiesta assistenza hardware su PC ufficio comando vigili: impegno spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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19/09/2013 |
476 |
Servizio igiene urbana –smaltimento frazione secco indifferenziato e umida dei rifiuti solidi urbani –
liquidazione fatture periodo aprile-agosto 2013 e pagamento addebiti mancato raggiungimento obiettivi del. G.R. 42/31 del 23.10.2012 - CIG ZB9072AF04 ditta TOSSILO SPA Loc. Tossilo Z.I.R. Macomer 08015 MACOMER NU,
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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108 Kb
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18/09/2013 |
475 |
Liquidazione nefroapatici I° semestre 2013
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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16/09/2013 |
473 |
Manutenzione defender 110-parco macchine comunali impegno spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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16/09/2013 |
472 |
Manutenzione Fiat Panda . Impegno di spesa
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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16/09/2013 |
471 |
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LAVORI INERENTI IL “PROGETTO DI COMPLETAMENTO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ORUNE SECONDO I CRITERI DEL RISPARMIO ENERGETICO ED IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO LUMINOSO - P.O.R. FESR 2007-2013 ASSE III - FONDI R.A.S.. Bando Regione Sardegna per il cofinanziamento di iniziative nel campo del risparmio energetico dell’ illuminazione pubblica e del contenimento dell’ inquinamento luminoso - POR FESR 2007-2013 Asse III ”
CIG: Z4D09DC3A2 CUP – B47C09000050006
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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13/09/2013 |
470 |
VODAFONE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. AD09438225 del 16/09/2013
Periodo 24.06.13 - 23.08.13
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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243 Kb
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13/09/2013 |
469 |
Liquidazione fattura n. 767/2013 alla ditta Ollsys Computer s.r.l. di Nuoro, per l' assistenza ai software gestionali III trimestre 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Finanziari |
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30 Kb
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12/09/2013 |
468 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SERVOSCALA DISABILI CASEGGIATO SCUOLE ELEMENTARI - DITTA 2ESSE ASCENSORI VIA MENOTTI 34/36 PIRRI CA
CIG: 77BE8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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120 Kb
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12/09/2013 |
467 |
Liquidazione parte fattura n.02/13 e 03/13 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. di Orune per il PROGETTO di Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU'
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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12/09/2013 |
466 |
Impegno di spesa e liquidazione saldo fattura n. 01/13 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. di Orune per il PROGETTO di Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – INTEGRAZIONE ANNUALITA’ 2012
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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11/09/2013 |
465 |
Liquidazione servizi socio assistenziali L.162/98 gestione diretta mese di agosto Cooperativa Progetto Uomo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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11/09/2013 |
464 |
Liquidazione fattura servizi socio assistenziali mese di agosto Cooperativa Progetto Uomo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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11/09/2013 |
463 |
TELECOM - LIQUIDAZIONE FATTURE - periodo Giugno – Luglio 2013
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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246 Kb
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10/09/2013 |
462 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PROGETTO Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – ANNUALITA’ 2013
CODICE CIG: 53174491BB
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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10/09/2013 |
461 |
PERMESSO COSTRUIRE N° 05/2009
LIQUIDAZIONE CAUZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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353 Kb
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06/09/2013 |
460 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ed idrico sanitari installati negli edifici comunali – Liquidazione fattura n. 09/13, Periodo Agosto 2013
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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33 Kb
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06/09/2013 |
459 |
Liquidazione carburante automezzi comunali -AGOSTO 2013
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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06/09/2013 |
457 |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 17/13, Periodo AGOSTO 2013.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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27 Kb
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05/09/2013 |
456 |
T.NET - LIQUIDAZIONE FATTURE n. 1688 del 03/12/2012 e n. 92 del 08/01/2013
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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240 Kb
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03/09/2013 |
455 |
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITA’ RURALE “SA PORTA – SANT’ANTONI” NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” PSR 2007/2013 – ASSE 1 – MISURA 125 – AZIONE 125.1
DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL COMPLETAMENTO PROGETTO
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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78 Kb
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03/09/2013 |
454 |
Liquidazione abbonamento accesso servizi telematici ancitel anno 2013/14
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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03/09/2013 |
453 |
Liquidazione spesa per tagliando Fiat Panda
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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03/09/2013 |
452 |
Liquidazione spesa acquisto pneumatici FORD TRANSIT
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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03/09/2013 |
451 |
Liquidazione carburante automezzi comunali
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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03/09/2013 |
450 |
Servizio di igiene urbana raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani -Agosto 2013
-CIG 411133DC8
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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101 Kb
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03/09/2013 |
449 |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 16/13.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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25 Kb
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03/09/2013 |
446 |
Fondo spese postali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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28/08/2013 |
445 |
Liquidazione piani personalizzati di sostegno luglio,agosto, saldi
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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22/08/2013 |
444 |
Liquidazione servizio civico
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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20/08/2013 |
443 |
Liquidazione fatture servizi L.162/98 piani 2012 gestione diretta
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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20/08/2013 |
442 |
Liquidazione fatture servizi socio assistenziali anno 2013 mese di luglio. Cooperativa Progetto Uomo
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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09/08/2013 |
441 |
Rimborso buoni pasto servizio mensa dipendenti comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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09/08/2013 |
440 |
Liquidazione fatt. n. 3387/13 Ciclat Ambiente. Servizio di igiene urbana raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani luglio 2013
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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08/08/2013 |
439 |
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica ed elettrici degli edifici di proprietà comunale periodo 01.08.13 – 31.01.2014.
Affidamento alla ditta Mario Tota – Orune
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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07/08/2013 |
438 |
Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune – Liquidazione fattura n. 15/13, Periodo Luglio 2013.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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22 Kb
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01/08/2013 |
437 |
Spesa per l'affidamento di manifestazioni durante le sagra paesane.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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01/08/2013 |
436 |
Eventi culturali agosto 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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30/07/2013 |
434 |
Liquidazione fattura n° 13 del 26.06.2013 - ditta Brandinu Michele, Località Lotozone snc – 08020 Sarule NU. “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo per rappezzo buche stradali”
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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30/07/2013 |
433 |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici di proprietà del Comune di Orune. – Liquidazione fattura n. 14/13.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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25 Kb
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30/07/2013 |
432 |
Liquidazione saldo fattura n. 01/13 a favore della Soc. Coop L.A.R.Co. di Orune per il PROGETTO di Valorizzazione, Gestione e Manutenzione Area Archeologica 'SU TEMPIESU' – INTEGRAZIONE ANNUALITA’ 2012
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica |
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34 Kb
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30/07/2013 |
431 |
Valsecchi Giovanni s.r.l.. Liquidazione fattura n. 2647/2013 per acquisto toner stampante biblioteca comunale
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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29/07/2013 |
430 |
Accesso tramite servizi telematici ancitel .Impegno di spesa per abbonamento anno 2013/14
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Responsabile di Servizio |
Servizi Polizia Municipale |
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36 Kb
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23/07/2013 |
427 |
Liquidazione fattura transfert escursioni attività ludoteca ditta Deplano
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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23/07/2013 |
426 |
Liquidazione spesa trasferimenti ente capofila PLUS Comune di Nuoro- SAD
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Responsabile di Servizio |
Area Sociale |
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10 Kb
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23/07/2013 |
424 |
Liquidazione fattura n. 38/2013. Acquisto timbri per uffici comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Servizi Finanziari |
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38 Kb
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23/07/2013 |
423 |
Etichette per protocollo.Liquidazione fattura.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativa |
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